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市农业局财务监督管理制度

时间:2017-10-18

第一条 为推进党风廉政建设,构建“不想腐、不能腐、不敢腐”有效机制,进一步加强财务管理,严肃财经纪律,结合我局实际,制定本制度。

第二条 本制度适用于局机关及所属二级单位。

第三条 明确监管责任。局党组对局系统财务管理实行统一领导、明确责任、分工负责。

局分管业务领导对分管单位财务管理工作负领导责任,局机关分管财务领导和计财科对局系统财务管理工作负指导、督查和业务监督责任。

第四条 规范监督方式。局属各科级单位年度财务预算须呈报农业局分管领导审核,副县级独立预算单位年度预算须报经局长办公会审核。单次支出较大的,科级单位须报经局分管领导同意,副县级单位须商报联系领导,并按照“三重一大”规定执行。局直属管理单位每月向分管财务和业务领导、计财科报送规范的财务报表。

第五条 加强财务检查。局机关每季度组织专班对局属单位开展一次财务抽查,至少抽查两个以上单位。全年对每个单位至少检查一次,实现检查全覆盖。检查重点内容为:单据凭证是否真实、合规和完整,审批手续是否齐全,三公费用支出情况,财政票据的使用、会计科目使用和账务处理是否规范,项目及其他专款使用情况,有没有私设“小金库”和设立“账外账”。

第六条 严格责任追究。对在财务检查和监督中发现的违规问题,情况较轻的,责令限期整改并将情况在一定范围内予以通报。情况严重涉及违纪违规的,给予党纪政纪处分。

本规定自二〇一七年十月份执行。